對(duì),這個(gè)發(fā)票也是需要給你們的。
老師,供應(yīng)商有張發(fā)票字開(kāi)錯(cuò)了,我們沒(méi)有認(rèn)證做賬,次月他又重新開(kāi)了個(gè)正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個(gè)沖紅的和開(kāi)錯(cuò)的我們放一起保管就行了么?不用賬務(wù)處理吧?謝謝
老師好,供應(yīng)商30號(hào)給我們開(kāi)的票,在認(rèn)證系統(tǒng)可以看到信息,他們有張票開(kāi)錯(cuò)了,1號(hào)她們發(fā)現(xiàn)有張開(kāi)錯(cuò)了,票也沒(méi)有寄給我們,對(duì)方說(shuō)這月更正了給我們記正確的過(guò)來(lái),那開(kāi)錯(cuò)的那張認(rèn)證系統(tǒng)上我要怎么處理呢
老師你好,我已經(jīng)認(rèn)證過(guò)得發(fā)票現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,那我已認(rèn)證的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要從憑證里取出來(lái)還給他嗎
你好老師,供應(yīng)商開(kāi)出來(lái)的發(fā)票紙質(zhì)檔還沒(méi)到我們這里就被外賬認(rèn)證了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,就紅沖了,那已經(jīng)認(rèn)證的這個(gè)正數(shù)發(fā)票也是需要寄給我們的嗎?
老師,你好,供應(yīng)商給我們開(kāi)的增值稅專用發(fā)票(紙質(zhì)的),發(fā)票沒(méi)有給我們。我們?cè)谖凑J(rèn)證發(fā)票清單里面看到有開(kāi)發(fā)票。那這些能在未認(rèn)證發(fā)票清單里面的票是都是正常的還是有沖紅的呀?怎么判斷呀?
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個(gè)錢(qián)來(lái)原政府撥款專款專用,稅務(wù)說(shuō)如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤(rùn),如果成本是85元,銷(xiāo)售應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果知道銷(xiāo)售價(jià)102,利潤(rùn)15%,成本怎么計(jì)算呢
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請(qǐng)免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I(mǎi)廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開(kāi)完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_(kāi)多少交多少,附加稅照提?
請(qǐng)問(wèn)殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來(lái)的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來(lái)的
老師,我是做門(mén)店餐飲的報(bào)表,想請(qǐng)問(wèn)一下,老師報(bào)損的是算在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫(kù)存商品里?
法人租賃其他個(gè)人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開(kāi)發(fā)票?
個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
老師,我每月工資5000,然后獎(jiǎng)金拿18萬(wàn),有社保和專項(xiàng)扣除扣除,這個(gè)我按綜合所得還是單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會(huì)導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?