你好,你認證了要你方先開具紅字信息表,對方才能開具紅字發票
老師,早上好!我這邊是深圳企業,供應商給我公司的進項票有誤,但是我這邊又認證了。現在想做紅沖是不是需要我這邊先申請紅沖,供應商那邊才能重新開具正確的發票過來?我的理解是供應商那邊可以直接申請紅沖的
增值稅申報附表二有個紅字專用發票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發票嗎?
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發票,本月已認證報稅,現在供應商發現發票開具的發票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發票信息表還是供應商那邊開啊?供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師你好,外貿企業收到供應商的發票,已經退稅勾選也確認了,后面我申請了撤銷進貨憑證,現在是不是把這個發票退回給供應商重新開具就可以了嗎?我們這邊還需要做什么處理嗎?
老師,我這邊是建筑行業的,去年有家進項普票入賬了,今年老板說和供應商那邊什么問題,需要把一部分踢出來紅沖,被踢出來的去年那部分先暫估,今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師好,我現在做總賬,財務總監想讓我去做融資,這個應該同意嗎?會不會有什么風險?
要去面試環境科技類公司,請問會計學堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會囤貨導致進項一直大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,如果全部做庫存商品又會導致資產可能會超過5000萬,應該怎么做好啦?
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
我先開具紅字信息表需要用稅盤對嗎?然后按步驟開具就可以了是嗎?
是的,紅字信息表需要用稅控盤,按照步驟開具就可以了
好的,謝謝!
不客氣祝你學習愉快!