同學你好,如果您方已經抵扣,對方是不能直接開具紅字發票的;
增值稅申報附表二有個紅字專用發票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發票嗎?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
我第一月收到進項發票并勾選抵扣了。第二個月供應商發現錯誤,給我開來一張紅字發票。我想問我收到這張紅字發票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉出額下面的紅字專用發票信息表注明的進項稅額行呀!
請問老師,供應商給我們開具了增值稅專用發票,我們還未認證,對方又沖紅了,這種情況不需要我們購貨方開具紅字信息表對方就能紅沖嗎?
請問老師,供應商給我們開具了增值稅專用發票,我們還未認證,供應商又沖紅了,這種情況不需要我們購貨方開具紅字信息表,對方就能紅沖嗎?
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發票*經紀代理服務*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經紀代理服務*國際代理服務費。請問老師我們收到這個發票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內貿貨物銷售,增值稅一般稅負是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產房產辦理產權證在政務大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務局報什么稅嗎?稅率是多少?現在申報是不是逾期了?滯納金是多少?
如果公司新股東以三十萬買股權,實收資本老股東投資20萬,那么變更完成后,要把這20萬實收資本改成新股東對嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
如退貨呢
同學你好,如退貨呢——如果購買方已經抵扣,是由購買方開個紅字信息表,然后銷售方開具紅字發票;如果購買方沒有抵扣,是由銷售方開具紅字信息表和紅字發票;