你好是的分路都是一樣的。
我們是建筑一般納稅人,開9%發(fā)票,現(xiàn)在有個免稅三年的政策,所以我們這段時間開發(fā)票是免稅開的,這期間我們開發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,借銷項稅,貸營業(yè)外收入
老師,已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應(yīng)該確認收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
老師我們是一般納稅人,收到客戶的款,還沒有開票給客戶可不可走銀行存款,貸:預(yù)收賬款,不和涉及稅費,等開票了,借:預(yù)收賬款,袋:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項稅
小規(guī)模納稅人,11月份開具了專用發(fā)票,我要怎么做分錄,因為過了這個季度要交增值稅和城建稅呢?而我每次不管開具了普通發(fā)票還是沒有開發(fā)票的,還是開了專用發(fā)票,我都是分錄,借應(yīng)付,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅和主營業(yè)務(wù)成本和庫存!同時把增值稅轉(zhuǎn)出做營業(yè)外收入對嗎?
老師,我們是酒店行業(yè)給客人開有普票和專用發(fā)票,還有些沒有開發(fā)票的,這收入應(yīng)該怎么做賬呢,是把沒有開票和開票的都算一起借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅嗎
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實個體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
那要分開寫貸普票稅額、專票及未開票稅額嗎
你好你可以自己分開。在摘要上或者二級科目寫都行。
二級科目怎么寫呢,是貸應(yīng)交稅費_增值稅_普票銷項稅額(或者是專票銷項稅額及未開票銷項稅額)這樣嗎
你好,不是,是收入那里做二級科目。主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入
那銷項稅呢
你好,銷項稅不用分開。
那未開票收入還要把銷項稅額算出來嗎
你好,是的,也是一樣要算。
懂了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。