你好!正常開就好了。3-4月銷售了什么貨物就開對應的發票。 是一月份的這一個要開紅字
4、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發票上注明售價為700 000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項 銷售確認了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質量出現嚴 重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當日支 付了退貨款,并按規定向購貨方開具了增值稅專用發票(紅字)。 要求:(1)編制3月20日確認銷售收入的分錄。 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。
、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發票上注明售價為700000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項銷售確認了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質量出現嚴重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款,并按規定向購貨方開具了增值稅專用發票(紅字)要求:(1)編制3月20日確認銷售收入的分錄。(2)編制3月27日收到貨款的分錄。)編制4月15日銷售退回的分錄
公司有產品A,定價100美元,銷售給中 國客戶采用協定匯率確定銷售價格。現 有客戶B賬期2個月,2023年初協定匯 率6.5。1月發貨100個并在當月開票,2 月發貨500個當月沒有開票,3月初開2 月發票,3月發貨100個并開票。4月初 與客戶約定一季度結算匯率變為7,季 度匯率差異在4月份調整,4月份銷售 500個當月沒有開票,5月份銷售200個 當月開票,同時開具4月份末開具的發 票。假定公司產品成本為500人民幣, B客戶在帳期到期當月全額回款,針對 上述業務編寫會計分錄并確定5月底對 客戶應收的余額及賬齡, 一季度銷售 額,4.5月份月度銷售額
老師,我們3月份付的款,對方企業給我們開了相應的發票,我在3月份已經入賬,四月份我們又支付了款項,結果他們開了3月+4月的票,現在他們想紅沖3月份給我們開的票,我想讓他們紅沖3+4月的票,如果紅3月的,我這邊感覺不好做賬啊,款又沒退,不屬于銷售退回呢
1月份銷售幾款商品,2月份結賬已開具普票給客戶。3-4月貨款未結清,5月份退回1月銷售商品中的一款,并在3-4月貨款中減少了這部分貨款,現在銷貨方該如何開具3-4月的發票給客戶呢。
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
1月的是只開退貨那款產品的紅字發票,還是全部?然后就是3-4月的貨款比如是1000元,客戶把退貨的200減了出來,只結了800,我該開1000還是800的票
你好只要那一個退貨的開紅就可以了。 你三四月是開1000的