你好,發票如果您不退回去寫個說明也行。收到紅字發票,把紅沖發票那個分路紅沖。然后按發票做賬就行了。
我們是購買方,原發票已抵扣,現要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應商4月份才開出紅字票,我們已經在3月份進項轉出了(系統里生成的)賬務上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
老師,我們3月份付的款,對方企業給我們開了相應的發票,我在3月份已經入賬,四月份我們又支付了款項,結果他們開了3月+4月的票,現在他們想紅沖3月份給我們開的票,我想讓他們紅沖3+4月的票,如果紅3月的,我這邊感覺不好做賬啊,款又沒退,不屬于銷售退回呢
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發票充之前的預付嗎?就是把5月份的發票做到6月份去
老師,一般納稅人,3月份供應商開給我們的原料發票,4月份紅沖了,又重新開了正確的,4月份我們同樣把開給客戶3月份的沖了,又開了一張新的發票,請問這種情況,是先入到3月,4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經撤銷。
老師,一般納稅人,3月份供應商開給我們的原料發票,4月份紅沖了,又重新開了正確的,4月份我們同樣把開給客戶3月份的沖了,又開了一張新的發票,請問這種情況,是先入到3月,到4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經撤銷,如果直接算到4月份,影響3月份增值稅報表里的銷售額數據嗎?
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
老師,之前那個分錄是借:管理費用,貸預付賬款,那收到紅沖發票,直接做相反分錄嗎?
如果您是軟件做賬,我建議你是做這個分錄的負數分錄。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作學習愉快。