您好,對的,這個是沒錯的
生產制造業,購買生產設備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發票都做了借 原材料 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄?怎么結轉增值稅分錄?
收到自產自銷農產品,對方開具免稅發票10萬,我們按照票面金額9%抵扣增值稅還是按10/(1+9%)*9%計算進項稅額呢
農產品收購發票計算抵扣進項稅金的分錄怎么做?比如100收購票稅金抵扣了9萬,借:原材料100 應交進項稅額9 貸:應付賬款100,計算抵稅的貸方計入什么會計科目?
農產品普票稅率是免稅,按9個點抵扣了進項增值稅 開票金額是10萬 按9個點抵扣了進項稅額9000元,會計分錄是 借:原材料91000 應交增值稅-進項稅額9000 貸:應付賬款10萬
農產品發票金額10萬,按9%的扣除率計算,稅額9000,那么分錄金額是:借:主營業務成本91000 借:進項稅9000,貸:應付賬款100000 還是:借:主營業務成本100000 借:進項稅9000, 貸:應付賬款109000
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?