是的,就得交13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要交印花稅的
公司幾年前買(mǎi)的車(chē),當(dāng)時(shí)有進(jìn)賬做了抵扣,現(xiàn)在想賣(mài)掉,之前抵扣了的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?現(xiàn)在賣(mài)掉也是按13%交增值稅嗎?
我是物流公司,2018年買(mǎi)了攪拌車(chē)2臺(tái),當(dāng)時(shí)車(chē)輛增值稅已經(jīng)抵扣,車(chē)輛折舊期為5年,現(xiàn)在我要把車(chē)賣(mài)掉,我賣(mài)車(chē)時(shí)候繳稅,是按新車(chē)補(bǔ)稅,還是按現(xiàn)在車(chē)輛的價(jià)格補(bǔ)百分之13的稅
公司有車(chē)輛現(xiàn)在賣(mài)掉,買(mǎi)時(shí)13%的進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在賣(mài)是不是就得交13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅,另外,二手車(chē)附加稅、印花稅要不要交
老師,我們公司如果現(xiàn)在買(mǎi)一輛新車(chē),為一般納稅人抵扣了13%的增值稅,如果過(guò)幾年已二手車(chē)賣(mài)掉,要交多少稅率,分別是什么
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司從4S店買(mǎi)了一輛車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅13%,已經(jīng)用于抵扣。現(xiàn)在要把這輛車(chē)賣(mài)給另外一家公司。可不可以開(kāi)13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢?
老師好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 假設(shè)1月份完成采購(gòu)并生成對(duì)賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實(shí)際要到5月付款時(shí)才正式審核發(fā)票。這種情況會(huì)導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個(gè)月,從稅務(wù)角度看是否可行??會(huì)有什么影響??對(duì)哪個(gè)報(bào)表有影響?
請(qǐng)問(wèn),實(shí)收資本3900萬(wàn),虧損2000萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)1900萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓60%股權(quán),可以按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議直接做賬務(wù)處理?還是必須退還原來(lái)股東的實(shí)收資本,新股東再轉(zhuǎn)進(jìn)股本?
債務(wù)重組取得收益計(jì)入那個(gè)科目?
老師,長(zhǎng)期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,社保費(fèi)放在哪行呢?車(chē)險(xiǎn)等其他保險(xiǎn)放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我們是一般納稅人
老師公司內(nèi)賬收到對(duì)方結(jié)算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨(dú)的機(jī)械租賃是13個(gè)點(diǎn),帶人和機(jī)械就是建筑服務(wù),9個(gè)點(diǎn)對(duì)吧?
暫估成本的納稅調(diào)增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當(dāng)月生效,我什么時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣?
附加費(fèi)也要交嗎?印花稅按多少稅率交
附加稅是你需要交增值稅的時(shí)才交,印花稅是按照買(mǎi)賣(mài)合同3/10000
好的 謝謝
不客氣,祝你工作順利