你好 現(xiàn)在銷售價(jià)格的*13%
我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是簡易計(jì)稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產(chǎn)30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經(jīng)折舊了3萬,現(xiàn)在我們公司是一般計(jì)稅開9%發(fā)票,車輛用于現(xiàn)在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬,不到兩年我給他賣給我個(gè)人了,只賣了10萬,稅務(wù)局通知我要補(bǔ)稅,這輛車子當(dāng)時(shí)是公司出資,已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,也做了20萬的折舊,我還要補(bǔ)哪些稅呢?
我是物流公司,2018年買了攪拌車2臺(tái),當(dāng)時(shí)車輛增值稅已經(jīng)抵扣,車輛折舊期為5年,現(xiàn)在我要把車賣掉,我賣車時(shí)候繳稅,是按新車補(bǔ)稅,還是按現(xiàn)在車輛的價(jià)格補(bǔ)百分之13的稅
公司買了一輛商務(wù)車價(jià)值30多萬,增值稅已抵扣,選擇又想把這輛車賣掉,那已抵扣的增值稅需要做轉(zhuǎn)出嗎?我這輛車當(dāng)時(shí)是入的固定資產(chǎn),如果賣掉的話開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢?是自己開具還是在車管所辦理開票業(yè)務(wù)呢?
老師下午好,我公司一般納稅人,買了一輛車子100萬,增值稅已抵扣 四年折舊完了,,現(xiàn)在車子要15萬賣給個(gè)人,我開票稅率是1個(gè)點(diǎn)還是簡易稅率3%減按2%開票呢
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開票嗎?意思是就不用單獨(dú)開勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅