你好 留 抵的不用再結轉是直接抵扣就行?
老師你好 我本月結轉銷項進項是發現進項大于銷項 我做了進銷項的結轉 然后余額為負數 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉當月增值稅 下個月底的結轉分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,有個問題咨詢一下,本月有銷項,沒有進項,但是有以前留底的進項,最終計算下來需要繳納增值稅,那么本月增值稅結轉分錄如何寫?
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結轉,本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結轉增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結轉么?還是說之前留抵的進項單獨結轉?
上月認證的進項稅額有留抵,本月結轉增值稅時還可以抵扣進項(不交增值稅),本月如何做結轉增值稅的分錄?
一般納稅人,本月銷項大于進項,上月還有留抵,月末增值稅結轉分錄怎么寫
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
可是有個問題,比如之前留抵的有1000,本月進項有2000,銷項有5000,如果只結轉本月進項的話,最后應交稅費-未交增值稅為3000,而實際繳納的增值稅為2000,這1000如何在分錄中體現?
進項留底那個不是在轉出多交增值稅里嗎?可以直接抵扣了,咱們未交增值稅里面實際體現的就是要交的稅款2000。
老師,之前月份計算增值稅的時候,進項大于銷項,因為沒有需要繳納增值稅,所以就沒有做任何分錄,那么本月需要之前留抵的進項參與計算,如何寫分錄呢?
好,那您就直接計算銷項稅額減去進項,減去留底的差額。借轉出未交增值稅,貸未交增值稅2000。
明白了,感謝老師耐心解答,謝謝老師!!
客氣的問題解決,請好評。