同學你好,在國內不需要繳納增值稅,需要繳納企業所得稅。
我們出口企業收入我理解是境內所得,在季度企業所得稅申報和匯算清繳與內銷收入一并計算企業所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業所得稅嗎?
老師。您好 我們出口企業收入我理解是境內所得,在季度企業所得稅申報和匯算清繳與內銷收入一并計算企業所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業所得稅嗎?
老師你好,我公司是一家出口供應鏈企業,我企業從國外供應商購進銀礦石,委托某一家企業進行加工,主產品是銀,再將主產品出口至國外,監管方式為進料對口,進口是海關保稅,出口的報關單上也寫的全免,我公司是否需要在機構所在地繳納增值稅,是否可以直接免稅申報,需要在稅務做出口退免稅備案嗎
老師你好,純跨境電商,通過香港公司出口,除了能出口退稅,在國內需要繳納增值稅和企業所得稅嗎?
老師您好!公司向境外出口勞務,該出口勞務所得除了要在中國境內繳納企業所得稅,還要不要在境外的當地國家繳納企業所得稅?!謝謝!!
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損