月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師好,我們今年有進項稅,但是一直沒有做加計抵減的會計分錄,現在想要補提分錄,如果我們年初有進項留抵稅額500元,現在每個月銷項稅額是100元,進項稅是50元,加計抵減補提后是5元,相當于沒有繳納稅款,請問分錄要怎么做?
老師,我們公司是一般納稅人,上月有進項稅留底1000元未抵扣,本月有銷項稅300元,這個月的關于稅的結轉分錄怎么做呢?
上個月做的是分錄,借:銷項100貸:進項100,留抵20的進項,這個月要繳納稅費,這個月銷項100,進項60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
一般納稅人,本月銷項稅額30萬元,進項稅額50萬元,說明期末不需要繳納增值稅,而且留底稅額20萬元,但是期末分錄怎么做呢
請問我們是一般納稅人,比如說上個月留抵100元,這個月進項稅額20元,銷項稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎,具體怎么做呢
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
然后下月初在做 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。嗎?
是的,這是那樣做的
可是我有留抵,納稅申報表上并沒有讓交稅,怎么貸銀行存款呢
你有留底就不需要做任何憑證