你好,留底的20在你的進項稅額里面的嗎
老師,比如本月銷項稅100,進項稅20,上期留抵60,還需要交20元增值稅,這個怎么記賬。留底的底完了還需要記賬么
上個月做的是分錄,借:銷項100貸:進項100,留抵20的進項,這個月要繳納稅費,這個月銷項100,進項60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
一般納稅人,這個月進項稅額分錄是,沒有銷項,借:應交稅費-進項稅額 100 貸:應交稅費-待認證的進項稅100。后面留底分錄如何做
那么老師我們進項120萬,銷項是100萬,這個20萬是不是留抵稅了呢?請問留抵稅的分錄怎么做呢
老師好~一般納稅人,上個月進項有留抵,再加上這個月的進項減去銷項后,還是有留抵,怎么做分錄呢
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
發票可以這樣開嗎?如豆制品,不寫數量,就寫價格,然后備注什么產品可以嗎?
老師您好!問下每月成品入庫需要每天入庫單作附件嗎?因為每月實際入庫大于做賬入庫的,會有一部分不能做賬里面,因為原材料發票收到不及時,或者有什么好的處理
老師:怎么利潤表中“稅金及附加”項目中含有增值稅,那么交增值稅要通過稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫?
2024年成本發票重復入帳,匯算清繳時帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應付賬款500萬,2025年匯算清繳時怎么做憑證
老師,企業開辦費在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報工資,但是沒有買社保,可以的嗎?
工商年報,實繳,出資日期有多次出資,日期填哪個,
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
你看下20的劉蝶在哪個科目里面待著?
對的,但是直接都是直接做進項等于銷項,那結轉直接把留抵的進項放進一起就行了對嗎
以前的銷項進項都沒有結轉,現在調整銷項進項分錄應該怎么樣做呢
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 有留底做這個
轉出未交增值稅20表示留底
這個月借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅60 貸應交稅費應交增值稅進項60 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅20 貸應交稅費,未交增值稅20 借應交稅費,未交增值稅20,貸銀行存款。