查明原因是怎么造成的?
資產(chǎn)負(fù)債表存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
老師資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金負(fù)數(shù) 我知道錯(cuò)的現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
資產(chǎn)負(fù)債表上那些不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),出現(xiàn)了怎么調(diào)整?存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù)咋弄,老師
老師 資產(chǎn)負(fù)債表上面的存貨有負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整?
老師,貨幣資金負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,存貨負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項(xiàng)發(fā)票,然后客戶給我開了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計(jì)提社保金額怎么全
老師,財(cái)務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)反還,我還用申報(bào)增值稅報(bào)表嗎,
總分公司報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,分公司需要報(bào)嗎?還是總公司報(bào)就可以了。
之前的會(huì)計(jì)沒交接 我不知道從哪里查 ,沒賬
那就不用管以前會(huì)計(jì)的事哈
那我是不是按著這樣繼續(xù)做賬?
是的,按原來的余額繼續(xù)做就是了哈