您好,這個是全部的嗎
資料:A公司為增值稅一般納稅人企業,增值稅稅率為13%,存貨按實際成本計價核算,本月發生有關增值稅業務如下: (1)購進生產用材料一批,取得的增值稅專用發票注明其買價500000元,增值稅65000元,同時支付供應單位代墊運雜費 用于產品生產,收購價120000元,產品已驗收入庫,收購款以銀行匯票付給。(3)在津工程領用商品產品一批,成本 25000元,計稅價格30000元。(4)銷售產成品一批,計銷售收入1200000元,增值稅156000元,價稅款收存銀行。 (5)以銀行存款上交增值稅100000元。要求:編制應交增值稅核算的有關會計分錄。
資料:A公司為增值稅一般納稅人企業,增值稅稅率為13%,存貨按實際成本計價核算,本月發生有關增值稅業務如下: (1)購進生產用材料一批,取得的增值稅專用發票注明其買價500000元,增值稅65000元,同時支付供應單位代墊運雜費27200元(其中運費20000元,增值稅2200元),材料已驗收入庫,價稅款以銀行存款支付。 (2)收購免稅農產品一批,用于產品生產,收購價120000元,產品已驗收入庫,收購款以銀行匯票付給。 (3)購進固定資產建設工程用貨物一批,增值稅專用發票注明其價款為200000元,增值稅26000元,價稅款簽發并承兌為期3個月的商業承兌匯票付給。 (4)在建工程領用商品產品一批,成本25000元,計稅價格30000元。 (5)銷售產成品一批,計銷售收入1200000元,增值稅156000元,價稅款收存銀行。 (6)以銀行存款上交增值稅100000元。 要求:編制應交增值稅核算的有關會計分錄。
A企業為增值稅一般納稅企業,增值稅率為13%。5月份發生如下增值稅的經濟業務:(1)購入材料一批,專用發票注明價款18000元,稅2340元,款未付。同時,支付運輸費2000元,增值稅專用發票注明稅款180元。用存款支付:(2)銷售產品一批,含稅售價32000元,增值稅4160元。款已收。同時銷售產品支付運輸費3000元。款已付。(3)企業庫存產品發生非常損失,其實際成本為7400元,其中所耗原材料成本為4000元;(4)企業以一批外購原材料對B企業投資,購入成本為60000元,公允價格為70000元:(5)企業將自己生產的產品用于非應稅項目的在建工程,產品成本為11400元,計稅價格為12000元:同時,該項目還領用生產用原材料一批,實際成本為1000元,原進項稅額130元;(6)企業將一批產品用于公益性播贈,該批產品成本10000元,計稅價格12000元;(7)企業報廢一臺2008年購入的生產設備。該設備購入時原價200000元,已提折舊190000元。報廢時發生手續費1000元,殘料收入2000元。要求,編制會計分錄
某小企業為增值稅一般納稅人,材料按實際成本核算。要求編制下列業務的相關會計分錄。①購入免稅農產品一批,價款20000元,規定扣除率90%,貨物到達入庫,款項已用銀行存款支付。②因意外火災毀損一批原材料,成本4000元,其增值稅520元。③在建工程領用原材料3000元,其購入時支付的增值稅390元。④銷售商品一批,價款100000元,增值稅13000元,款項收到存入銀行。⑤將自產的產成品用于在建工程,該批產品的成本20000元,計稅價格30000元,增值稅稅率為13%。
某小企業為增值稅一般納稅人,材料按實際成本核算。要求編制下列業務的相關會計分錄。①購入免稅農產品一批,價款20000元,規定扣除率90%,貨物到達入庫,款項已用銀行存款支付。②因意外火災毀損一批原材料,成本4000元,其增值稅520元。③在建工程領用原材料3000元,其購入時支付的增值稅390元。④銷售商品一批,價款100000元,增值稅13000元,款項收到存入銀行。⑤將自產的產成品用于在建工程,該批產品的成本20000元,計稅價格30000元,增值稅稅率為13%。這個是全部,前面發不出去
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉40000給一個人,有風險?怎么轉沒風險?
老師,月底最后一天可以打印數電發票里的統計表了嗎?發現我今天打的數是不對的,我開了2張發票了,統計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數電發票打印進項和銷項進行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發票給我們的上游。然后另一個公司再開發票給我們。這種申報個人所得稅應該怎么報 報沒有人員嗎?