你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,之前做的憑證審核結(jié)賬了,后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯(cuò)科目,就反審核修改了,結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示,有損益類(lèi)余額需要重新生成憑證,我點(diǎn)生成憑證,又顯示生成憑證失敗,憑證89號(hào)已審核,不允許刪除已審核的憑證,現(xiàn)在這樣情況,我找從哪里去找錯(cuò)誤呢?
你好,老師,我們用的t3軟件,2022年已經(jīng)年結(jié),結(jié)果發(fā)現(xiàn)有憑證摘要有錯(cuò)誤想要修改,還有一個(gè)費(fèi)用的部門(mén)下錯(cuò)了,能直接反記賬反結(jié)賬么?會(huì)不會(huì)對(duì)下一年的賬有影響?需要重新年結(jié)么?
老師好 我發(fā)現(xiàn)21年有很多憑證做錯(cuò)了 但是現(xiàn)在都報(bào)完21年財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳了企業(yè)所得稅了 還能不能反結(jié)賬去改一下
老師,請(qǐng)問(wèn)我2月份憑證斷號(hào)了,現(xiàn)在可以反結(jié)賬更改嗎,會(huì)不會(huì)對(duì)我的報(bào)表有影響,用的是金蝶系統(tǒng)
請(qǐng)問(wèn)老師,12月份的費(fèi)用記錯(cuò)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),是現(xiàn)在沖銷(xiāo)調(diào)整還是反結(jié)帳改憑證,重新報(bào)報(bào)表和四季度企業(yè)所得稅?
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問(wèn)下超過(guò)三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢(qián),合同沒(méi)簽,發(fā)票我們也沒(méi)給開(kāi),這筆買(mǎi)賣(mài)終止了
一般操作會(huì)比較麻煩
老師 如果影響了財(cái)報(bào) 能回去更改嗎?
你說(shuō)的這種也可以的。
影響了財(cái)報(bào)再去更正前期的報(bào)表嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
老師 這個(gè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)呢
學(xué)堂也專(zhuān)門(mén)的會(huì)算清繳的課程已經(jīng)講了20多天了吧,您可以去看一下首頁(yè)就有的。
學(xué)堂的課是籠統(tǒng)的 都是按正常的來(lái)講的 我這個(gè)情況不一樣啊 而且實(shí)操群聊的老師也不回復(fù)
內(nèi)容很多,你還是系統(tǒng)的聽(tīng)一下課程,然后有問(wèn)題再問(wèn)的話,效率要高很多。
老師我看了課程 申報(bào)所得稅怎么填我知道,我是想問(wèn)上面銜接的,影響了財(cái)報(bào),這個(gè)所得稅申報(bào)是按正確的來(lái)申報(bào)還是報(bào)去年錯(cuò)誤的數(shù)據(jù) 再去更正呢?
把數(shù)據(jù)調(diào)整正確,以正確的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)填列,然后再填納稅申報(bào)表,將會(huì)計(jì)報(bào)表的利潤(rùn)總額調(diào)整為稅法的應(yīng)納稅所得額繳稅