您好,對的,這個是需要的
老師,我現(xiàn)在沒有報送財務(wù)報表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個憑證錯了會導(dǎo)致利潤減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表,現(xiàn)在我想調(diào)整過來,修改好憑證后生成新的利潤表再進行匯算清繳可以嗎
22年尚未結(jié)賬,22年12月稅及報表已提交稅務(wù)局,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費用憑證,即銀行回單,能在22年12月沖銷嗎?沖銷后稅局網(wǎng)上填的報表和季度所得稅申報表和賬上就不一致了,當(dāng)然,財務(wù)報表數(shù)據(jù)可以修改,但季度所得稅申報表修改不了啊,請問老師我該怎么做?
請問老師,12月份的費用記錯了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),是現(xiàn)在沖銷調(diào)整還是反結(jié)帳改憑證,重新報報表和四季度企業(yè)所得稅?
老師,12月份有一個年終獎那個憑證,才發(fā)現(xiàn)多做了11500,我是現(xiàn)在就改過來,然后重新改4季度財務(wù)報表,還是在二四年1月份的時候改一下?
請問老師2023第四季度的財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅申報了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報跟第四季度就不一樣會導(dǎo)致被查嗎?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經(jīng)營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔(dān)員工個稅,發(fā)工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發(fā)工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業(yè)所得稅是否可以當(dāng)月計提當(dāng)月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產(chǎn)自銷的紅薯免征企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務(wù)公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
老師,是重新報報表還是做在現(xiàn)在月份里?
您好,是重新做報表的這個
現(xiàn)在重報報表還有企業(yè)所得稅已經(jīng)逾期了,沒影響嗎?
您好,這個是沒關(guān)系的哈