同學你好 這個是對的
幼兒園9月伙食費家長通過支付寶交款刻到行政賬號,食堂賬號九月份沒有收到伙食費收入。那九月份的食堂收入該怎么入賬?
你好,老師,收到幼兒園小朋友的伙食費,我計入了其他業務收入-伙食費。但是平常飯堂伙食費支出,我又入了主營業務成本-伙食費了。 這樣要不要改回來,改為其他業務支出-伙食費???
老師您好,事業幼兒園公立的,現在伙食單立賬,我們這個幼兒的伙食收入記在其他應付款嗎?嗯,那付給供應商的這個錢就這個伙食支出記到哪里?而且還要用這個幼兒的伙食收入來付食堂人員的工資,這個科目都怎么記賬?
幼兒園伙食費 建食堂帳,那幼兒伙食超支,有幼兒園支付。那超支我做營業外支出。幼兒園補貼做營業外收入對?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎