同學你好 稍等我算算
商場為增值稅一般納稅人,2019年7月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標 價(不含稅) 1 800元, 由于購買數量較大,給子購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額 開在張專用發票上。同時約定付款條件為“5/10,2/20. n/30”。 當月10日收到A企業 支付的全部貨款。計算當期應繳增值稅?
1.某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標價(不含稅)1 800元,由于購買 數量較大,給予購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發票上。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當月10日收到A企業支付的全部貨款。計算商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額。
某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標價(不含稅)1800元,由于購買數量較大,給予購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票上。同時約定付款條件為“5/10,2/20,n/30”。當月10日收到A企業支付的全部貨款。【問題】:計算商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額。。
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發生以下業務:1.2日,購進商品若干批,增值稅專用發票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業空調100臺,每臺原定價5000元(不含稅),由于購買數量較大,給予購買方九折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票的金額欄中。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當月18日收到A企業支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個,每個原含稅售價100元,以舊換新每個收現金60元。4.以還本銷售方式銷售空調一批,不含稅售價5萬元,分五年還本。要求:1.計算銷售A企業的空調實際收到的貨款金額2.計算本月增值稅銷項稅額。3.本月繳納的增值稅額
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發生以下業務:1.2日,購進商品若干批,增值稅專用發票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業空調100臺,每臺原定價5000元(不含稅),由于購買數量較大,給予購買方九折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票的金額欄中。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當月18日收到A企業支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個,每個原含稅售價100元,以舊換新每個收現金60元。4.以還本銷售方式銷售空調一批,不含稅售價5萬元,分五年還本。要求:1.計算銷售A企業的空調實際收到的貨款金額2.計算本月增值稅銷項稅額。3.本月繳納的增值稅額
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單?電線電纜屬于哪個大類?
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申請了外管證,并開具發票,稅款什么時候預繳,在電子稅務局哪個模塊繳納
老師,公司收到抵賬房產,進項稅額可以抵扣嗎?需要申報哪些稅
工商年報的社保繳費金額是不是只要統計屬于單位承擔的那部分?個人繳的不算在內?
老師你好,我們是4s店,廠家扣我們線索款,怎么做賬務處理
老師你好,請問小規模納稅人一季度開5%稅率的發票60000,增值稅稅額3000,再無其他收入,請問要不要繳納增值稅?
老師,上市公司是既可以是股份有限公司也可以是有限責任公司么?
漏報了2024年一個員工的個稅,他還沒有做匯算清繳,公司可以重新單獨申報他的個稅嗎?