你好,這里的增值稅銷項(xiàng)稅額=100*1800*0.7*13%
2019年某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年5月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1800元,由于購買數(shù)量較大,給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票上。商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額為( )萬元。
商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年7月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo) 價(jià)(不含稅) 1 800元, 由于購買數(shù)量較大,給子購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額 開在張專用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“5/10,2/20. n/30”。 當(dāng)月10日收到A企業(yè) 支付的全部貨款。計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳增值稅?
1.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1 800元,由于購買 數(shù)量較大,給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1800元,由于購買數(shù)量較大,給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“5/10,2/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。【問題】:計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額。。
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)原定價(jià)5000元(不含稅),由于購買數(shù)量較大,給予購買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個(gè),每個(gè)原含稅售價(jià)100元,以舊換新每個(gè)收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價(jià)5萬元,分五年還本。要求:1.計(jì)算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計(jì)算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結(jié)轉(zhuǎn)之后的步驟不懂,往哪轉(zhuǎn),用什么科目,為什么用那個(gè)科目
郭老師,混合銷售,我們?nèi)绻欠?wù)行業(yè),也有一些配件,我們是怎么開票,交幾個(gè)點(diǎn)的稅
請(qǐng)問老師,消耗性生物資產(chǎn)的賬務(wù)處理完整的會(huì)計(jì)科目有哪些
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎(jiǎng)勵(lì),一般是5元/件這樣子,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發(fā)票
老師,自產(chǎn)自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
老師,請(qǐng)問這是這2個(gè)老板用固定資產(chǎn)投資的,我是直接借固定資產(chǎn)或者設(shè)備 貸 實(shí)收資本嗎。
老師,用公司賬戶給員工做個(gè)稅匯算清繳,要怎么做?
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的“做賬實(shí)操”做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度只有一點(diǎn)點(diǎn)是怎么回事?
根據(jù)發(fā)票來確定成本票是否夠,怎么確定?
4、房屋固定資產(chǎn)賬賬頁(未完工已投入使用的請(qǐng)?zhí)峁┰诮üこ藤~頁、房屋建造預(yù)算)電子版(無租使用) 老師好,我單位是掛靠一個(gè)代賬工司起的照,不收租金,沒有實(shí)際辦公地址,稅局突然讓提供房土摸底材料,其中有個(gè)上邊的材料,這個(gè)是啥意思啊?找房屋所有人嗎?
計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少
你好,這里的增值稅銷項(xiàng)稅額=100*1800*0.7*13% (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)