應申報的增值稅銷項稅額=1800*100*(1-7%)*13%=21762
2019年某商場為增值稅一般納稅人,2019年5月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標價(不含稅)1800元,由于購買數量較大,給予購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票上。商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額為( )萬元。
商場為增值稅一般納稅人,2019年7月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標 價(不含稅) 1 800元, 由于購買數量較大,給子購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額 開在張專用發票上。同時約定付款條件為“5/10,2/20. n/30”。 當月10日收到A企業 支付的全部貨款。計算當期應繳增值稅?
1.某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標價(不含稅)1 800元,由于購買 數量較大,給予購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發票上。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當月10日收到A企業支付的全部貨款。計算商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額。
某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標價(不含稅)1800元,由于購買數量較大,給予購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票上。同時約定付款條件為“5/10,2/20,n/30”。當月10日收到A企業支付的全部貨款。【問題】:計算商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額。。
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發生以下業務:1.2日,購進商品若干批,增值稅專用發票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業空調100臺,每臺原定價5000元(不含稅),由于購買數量較大,給予購買方九折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票的金額欄中。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當月18日收到A企業支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個,每個原含稅售價100元,以舊換新每個收現金60元。4.以還本銷售方式銷售空調一批,不含稅售價5萬元,分五年還本。要求:1.計算銷售A企業的空調實際收到的貨款金額2.計算本月增值稅銷項稅額。3.本月繳納的增值稅額
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
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2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
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存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
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