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某商場為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發銷售給A企業空調100臺,每臺標價(不含稅)1800元,由于購買數量較大,給予購買方七折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票上。同時約定付款條件為“5/10,2/20,n/30”。當月10日收到A企業支付的全部貨款。【問題】:計算商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額。。

2022-06-12 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-12 10:22

應申報的增值稅銷項稅額=1800*100*(1-7%)*13%=21762

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應申報的增值稅銷項稅額=1800*100*(1-7%)*13%=21762
2022-06-12
同學你好 計算商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額。——100*1800*(1-30%)*13%
2021-09-30
你好,這里的增值稅銷項稅額=100*1800*0.7*13%
2021-09-17
你好!上述銷售業務增值稅銷項稅額是: 100*1800*70%*13%=16380
2022-04-10
你好,商場上述銷售業務應申報的增值稅銷項稅額為=100*1800*(1-30%)*13%
2020-06-29
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