是的,抵減的是增值稅,其他稅費(fèi)附加稅不能抵減
老師,我公司是符合增值稅加計(jì)抵減政策的,近期進(jìn)項(xiàng)比較大,還能加計(jì)抵減嗎?加計(jì)抵減政策截止到什么時(shí)候?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月用來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月用來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),但是20年沒(méi)有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過(guò)了,請(qǐng)問(wèn),我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師2022年進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%,這個(gè)政策如果我們符合的話,抵減的是增值稅是嗎?其他稅費(fèi)附加稅不能抵減是嗎?
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)票開(kāi):工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開(kāi)票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
與收入相關(guān)的500管理費(fèi)用做營(yíng)業(yè)外支出了,匯算填表在營(yíng)業(yè)外支出減500,然后管理費(fèi)用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個(gè)怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒(méi)有報(bào)關(guān)單,是不是只能視為內(nèi)銷了,報(bào)無(wú)票收入。
印花稅稅源信息采集里應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該填什么