同學您好,你好,可以的, 沒問題
員工受傷,公司墊的醫藥費用,有給員工買保險但是不是社保,不確定可以報銷波,現在就是好奇墊付的這部分錢可以稅前扣除嘛
老師,公司購買了一張預付卡——京東E卡,稅率是不征稅,這個如果給客戶或員工福利,可以企業所得稅前扣除嗎,招待費如果在扣除范圍內
公司給員工買的商業保險費和雇主險費用,需要繳納個稅嗎?可以在企業所得稅稅前扣除嗎?(有發票)
老師我們公司員工之前社保在申報的時候沒有填社保進去抵扣 但是我賬上做了社保費用 這個申報企業所得稅還可以抵扣所得稅嗎
員工本月新入職,試用期員工這個月不給交社保,那么該員工報銷的費用如果有發票可以正常入賬嗎?可以正常公戶打款給報銷嗎?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
員工買社保與否不影響員工報銷
但是企業沒有給該員工買社保怎么證明這個員工是企業的職工呢?正常情況下企業必須給員工繳納社保的,那這樣不就會查出來企業沒有給員工買社保?不會被處罰嗎?
同學您好,發工資,勞動合同,考勤記錄這些都可證明這個員工是企業的職工
查到沒買社保一般要補買的,但一般也不會主動查的除非員工舉報
所以即使沒有給該員工買社保,用公戶給員工打報銷款雖然不正規但也沒有太大問題是吧?企業所得稅也是可以正常稅前抵扣的是吧
同學您好,學員您好,是的,對的
是的沒錯, 是這樣的