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老師:出口日期是22年12月8號,出口發票開具日期是23年4月23號,23年4月份增值稅申報表“免抵退稅出口銷售額”是0.那么,會計做賬是做在哪個月?

2023-05-28 23:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 00:26

尊敬的學員您好!就是發票的日期這個月

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尊敬的學員您好!就是發票的日期這個月
2023-05-29
你好,你當時開了發票嘛?你給他補上一個形式發票。如果能補形式發票的話,再開具其他發票里面填寫就行。這個是在表1,不是表2。
2024-06-21
同學你好這個是24年一月退的
2024-04-08
2023年度報關出口、且已申報免抵退稅的出口額統計表確實需要與增值稅申報表上已申報的免抵退做比對。這主要是為了確保數據的準確性和一致性,防止因數據差異導致的稅務問題。在進行比對時,應注意核對每一項數據的來源和計算方式,確保兩者之間的數據能夠相互對應。 對于23年11~12月份貨款在24年收到的情況,由于企業不是差額收匯的企業,通常不需要專門做差額收匯的說明。然而,為了保持財務記錄的準確性和完整性,企業仍應對此情況進行合理的解釋和記錄。具體來說,可以在財務報表或相關附注中說明貨款的延遲收款情況,包括延遲的原因、金額以及對企業財務狀況和經營成果的影響等。
2024-04-16
您好 請問報關單出口日期是什么時候
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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