您好, 這個代表已經(jīng)付了
老師,下午好,請問我的其他應(yīng)收款-社保及公積金 借方有余額,我想把它沖銷,怎么做分錄。
李老師,我想問一下,如果公司繳納社保公積金時,幫個人代墊的社保公積金,應(yīng)該是記到其他應(yīng)收款吧了? 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款是這樣子做嘛
老師,社保公積金的賬務(wù)怎么調(diào),之前沒設(shè)其他應(yīng)付社保公積金之類的。現(xiàn)在需要加上這個科目,之前公積金每月沒余額。社保的余額,等于下個月要繳納的數(shù)
一開始所有社保和公積金的二級科目都是設(shè)置在一起的,既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置,設(shè)成兩個二級科目,一個公積金,一個社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0,“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0,“管理費用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000,其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄,將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話,應(yīng)該是只要調(diào)整管理費用的二級科目即可,還是應(yīng)付職工薪酬的二級科目和其他應(yīng)收款的二級科目也要一并調(diào)整?
老師,你好。我想問一下其他應(yīng)付款的期末余額在貸方表示什么意思
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學(xué)會計專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實操經(jīng)驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調(diào)增以以前年度的費用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發(fā)票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
那這個科目下面的金額應(yīng)該怎么處理。不用處理嗎
不用處理了,代表已經(jīng)付了
老師,那老板的社保和公積金不管是單位承擔(dān)的,還是個人承擔(dān)的,都沒有從老板個人工資扣除,而是公司全額承擔(dān)了,分錄應(yīng)該如何處理
全都計到管理費用里面