同學(xué),你好 分錄一,是直接付業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分錄二,是把庫(kù)存商品給對(duì)方,當(dāng)作業(yè)務(wù)招待費(fèi)
外購(gòu)禮品用于招待,一定要:先借 庫(kù)存商品 貸 銀行存款 ;然后 借 銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 庫(kù)存商品,嗎?是否可以直接:借 銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 銀行存款?
借:管理費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 如何調(diào)賬?
公司贈(zèng)送給顧客禮品,分錄借:銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷),請(qǐng)問(wèn)是不是進(jìn)入銷售費(fèi)用不用代扣個(gè)稅,進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要代扣個(gè)稅呀?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人買了一個(gè)名牌包贈(zèng)送給客戶,兩個(gè)分錄,那個(gè)對(duì)?第一:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款。第二:借:銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)的專用發(fā)票,分錄借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對(duì)嗎?
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險(xiǎn)公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請(qǐng)問(wèn)老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒(méi)有發(fā)票,報(bào)銷時(shí)填成其他招待費(fèi)或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi)應(yīng)該怎么填?
暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒(méi)聽(tīng)明白老師,游樂(lè)場(chǎng)固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用啊
老師,請(qǐng)問(wèn)已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費(fèi)?
老師,我問(wèn)下增值稅納稅表進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣成功,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補(bǔ)貼,應(yīng)該是沖減對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,還是做營(yíng)業(yè)外收入呀
在填報(bào)2024年報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上一年會(huì)計(jì)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,管理費(fèi)用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報(bào)表上利潤(rùn)是虧損的,但實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表上是盈利的,在報(bào)2025年的時(shí)候需要調(diào)整前期錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)嗎?
老師庫(kù)存區(qū)分是自產(chǎn)的和外購(gòu)的不是企業(yè)自產(chǎn)的嗎?
同學(xué),你好 庫(kù)存商品是自產(chǎn)的
那我買粽子直接送客戶我就直接按照分錄一處理嗎?不需要視同銷售嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
但是老師我們員工福利也是按照分錄一處理的,但是是要填寫視同銷售那張表的呀
同學(xué),你好 員工福利,不放在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面
老師我意思是贈(zèng)送員工月餅的的時(shí)候是借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。這個(gè)不是按照視同銷售處理的嗎?填寫了A105010表
同學(xué),你好 這個(gè)不是視同銷售