這個只能是紅沖原來的分錄,做后面這個分錄
借:管理費用—業務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交銷項稅 稅率13%,銷項怎么計算?
借:管理費—業務招待費 貸:庫存商品 應交稅費—應交銷項稅 借:管理費—業務招待費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—應交銷項稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品 如何把下面的帳調成上面的憑證?
借:管理費—業務招待費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—應交銷項稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調成 借:管理費用—業務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交銷項稅 如何調賬?
老師,如果視同銷售分錄是這樣,借:銷售費用貸:主營業務收入應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本貸:庫存商品。那如果是進銷存系統應該怎么操作
老師 我2022年的時候有一筆視同銷售業務招待費 分錄 借:銷售費用 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 也結轉成本 借:主營業務成本 貸 庫存商品 現在企業所得稅匯算清繳我應該如何填這一筆
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產,無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業。客服外包了,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬