同學你好 做了跨年調整是這樣的
資產負債表未分配利潤期初數加利潤表本期數不等于資產負債表未分配利潤期末數
老師好,利潤表勾稽關系有2種 1是資產負債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產負債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產負債表期末余額
利潤表中的利潤總額等于資產負債表期末未分配利潤總額嗎?我利潤表3個月的累計數加起來不等于資產負債表期末未分配利潤總額!但是我的總賬本年利潤總額等于資產負債表期末未分配利潤總額!這到底是為什么
請問老師 為什么資產負債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數不等于資產負債表期末未分配利潤
資產負債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產負債表上未分配利潤期末余額
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
老師,我的其他應付款為負的13萬多有風險嗎?有一部分錢是付啦裝修款還沒開票進來