您好,這個是可以的,沒問題的了
當月認證的進項當月轉出,購入,借庫存商品46591.74,進項稅4193.26,貸應付賬款50785。轉出,借庫存商品4193.26貸進項轉出4193.26嗎?公司是免稅的,轉出后要交增值稅。進項轉出只需要這樣做筆分錄就可以?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
老師,請問下當月貨已到倉庫,對方未開具發票,那我當月暫估庫,我看學堂都是 先借:庫存商品,貸:應付賬款 暫估款,第二個月發票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應付賬款(未稅部分),第二個月發票到了,再借應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款(進項稅額金額),這樣可以嗎
老師,前期有五十份發票沒有認證也沒有做賬后期也不能補吧?因為要考慮稅負率每個月認證的發票做借庫存商品 應交稅費~應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款,做多了采購入庫會和銷售不匹配了
老師,上月我做了暫估庫存商品入賬(金額是正確不含稅),這個月收到進項發票我可以只做進項入賬嗎,不沖上月的暫估, 借:應交稅費-進項 貸:應付賬款
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
這個分錄,只放一張進項票,不放入庫單可以嗎?
你說不單獨做庫存嗎
四月好多入庫單沒有打,如果全部打完需要好多時間。我想只放一張進項發票,就當入庫了。可以嗎?
可以在,這個是可以的
我們單獨有一套進銷存系統,專門打出入庫單子銷售單
嗯對在這個是可以的哈
4月收入也好多筆,公戶進賬錢都做預收了。實際貨已經發給客戶了,但是沒確認收入。5月補上。補4月收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 只做這一個分錄可以嗎
嗯對是這個意思ID額