把上個月暫估的全部紅沖。。然后按發(fā)票入賬。然后按發(fā)票入賬。
老師,請問下當(dāng)月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫,我看學(xué)堂都是 先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項稅額金額),這樣可以嗎
老師,上月我做了暫估庫存商品入賬(金額是正確不含稅),這個月收到進(jìn)項發(fā)票我可以只做進(jìn)項入賬嗎,不沖上月的暫估, 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
老師,原材料暫估做的不含稅入庫。那次月來發(fā)票能否做進(jìn)項稅額的憑證:借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款—公司 就是說不做暫估的沖紅呢?
您好老師,四月分批到了很多商品,所有商品進(jìn)項票是五月才開的。四月商品沒有做入庫,也沒有暫估入庫。五月補(bǔ)入并且確認(rèn)收入可以嗎?可以只記一筆賬。補(bǔ)四月進(jìn)貨 借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款。可以嗎
老師好,若11月購進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項發(fā)票,那11月的購進(jìn)分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購進(jìn):借:庫存商品 10000,進(jìn)項稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
借:銀行存款 貸: 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老報保險 其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 貸:銀行存款 這個分錄,不用沖銷之前多計提的管理費用嗎?
老師,請問一下2月份報一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項稅額,系統(tǒng)過不來,然后,想手動輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產(chǎn)報廢,提前加速折舊完了,固定資產(chǎn)期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調(diào)整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個月,學(xué)會了就走。
請問我們是農(nóng)產(chǎn)品流通,小規(guī)模納稅人開的是免稅發(fā)票,那如果我們升級成一般納稅人,這個票怎么開呀
老師,小規(guī)模公司先買入水果,再將水果給員工發(fā)福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調(diào)增后,發(fā)票還用開進(jìn)來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請問公司己抵扣的進(jìn)項發(fā)票中有某個物品要退回,要沖紅發(fā)票,是購買方申請紅字發(fā)票吧
老師,農(nóng)民工以個人的方式給建筑勞務(wù)公司提供勞務(wù)服務(wù),去稅局代開的發(fā)票,一般開什么發(fā)票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補(bǔ)助收入,怎么申報增值稅?
不可以直接按進(jìn)項稅額在入賬嗎,雖然說是暫估也是按照正常入的庫存商品。
你好? ?正規(guī)處理是先紅沖,再入賬?