是的,借庫存商品4193.26貸進項轉(zhuǎn)出4193.26 ,借銷項稅額 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅(或借或貸)
當(dāng)月認證的進項當(dāng)月轉(zhuǎn)出,購入,借庫存商品46591.74,進項稅4193.26,貸應(yīng)付賬款50785。轉(zhuǎn)出,借庫存商品4193.26貸進項轉(zhuǎn)出4193.26嗎?公司是免稅的,轉(zhuǎn)出后要交增值稅。進項轉(zhuǎn)出只需要這樣做筆分錄就可以?
我們有張進項票,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時的進項票分錄為借:庫存商品 進項稅額 貸:應(yīng)付賬款,那這張進項票的分錄還用紅沖嗎?
請問,購進福利,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進福利:借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對嗎
用于簡易計稅項目的進項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進時就做 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅: 借:應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認證進項稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13
2計提工資跟3月實際支付有出入,生產(chǎn)成本有差異,這部分成本差異是不是由3月產(chǎn)品承擔(dān)?歸集到成品價中
老師,注冊資本1個億 ,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是轉(zhuǎn)讓價格也得是一個億?
每個月的收入成本費用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去嗎?
選項d解釋一下,謝謝
老師,公開招標(biāo),一般專家抽取日提前幾天合適?
報關(guān)單美元換算到人民幣 當(dāng)月匯率去哪邊查詢
老師您好!請問一下,實際臨時工工資,沒有報個稅可以作成本嗎
老師,這個1是等于2+8嗎?為什么數(shù)據(jù)不一樣呢
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
怎么查詢已抵扣的每張發(fā)票明細
后面那一筆也要做嗎
借庫存商品4193.26貸進項轉(zhuǎn)出4193.26在寫一筆 借進項轉(zhuǎn)出 ,貸進項稅額?
是的,需要把這個銷項稅額 進項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)為0 沒有期末數(shù)