你好,需要去核對其中差異的原因,才知道具體該如何處理的
老師你好,我們廠之前是代賬會計做賬的,有一家供應商有欠款5萬,老板說,不欠供應商貨款,現在老板叫我把這家公司平賬,我看了銀行對賬單,金額能對起來呢,叫我用現金支付平賬,請問老師附件是什么?
你好,老師,2017年3月因某種原因以前賬都沒有了,4月初建賬時,期初應付賬款掛在了貸方負數,但實際發票對方以前開過了,并且當時試算不平衡,差額就是這個應付賬款數,就一直無法記賬結賬,因查往來賬無法查到2017年的,到現在才發現是這個原因,需要怎么處理呢,才能記賬結賬?
老師 我在清以前年度的賬,有一家公司應付賬款貸方余額1800,核對了進項和付款,發票和銀行流水都對上了 顯示供應商的票還多開了1800,不知道是不是哪里的問題我沒查出來,這家公司已經沒有合作了,貨票都是兩清的,我應該怎么調平呢
請問老師供應商發對賬函過來余額對不起來,對方是應付賬款負數2113.41,我們是應付賬款2756,但是又查不出哪里錯誤,之前會計說好像是好幾年前的事了這幾年做的都對的,查不出原因不能做壞賬損失嗎?
想問就是我們賬上掛了個其他應付款待查項目,有差不多180萬,但是由于2022年初我們新建了個賬套,現在這個期初數和之前賬套期末數對不上也就是銜接不上,然后現在2022-2023年又因為應付賬款可能和他們對方公司對不上,就調賬了跟他們對上,但是又不清楚原因,加了個其他應付款待查項目,現在期末數我們都是對的上的,但是具體追溯原因很難,但是總監又說不能直接其他應付款待查項目轉收入,通過明細,但是的確弄不了,現在有什么好的辦法解決
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,那我們可以要求對方把以前他們的明細賬發我們核對嗎?
你好,是可以有這樣的要求的