同學(xué)你好 直接沖減就可以了
貨沒(méi)到、票也沒(méi)到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫(kù),沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫(kù)存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過(guò)查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰(shuí)家的貨物還沒(méi)到,是否已經(jīng)付款。也能看誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
老師 我在清以前年度的賬,有一家公司應(yīng)付賬款貸方余額1800,核對(duì)了進(jìn)項(xiàng)和付款,發(fā)票和銀行流水都對(duì)上了 顯示供應(yīng)商的票還多開(kāi)了1800,不知道是不是哪里的問(wèn)題我沒(méi)查出來(lái),這家公司已經(jīng)沒(méi)有合作了,貨票都是兩清的,我應(yīng)該怎么調(diào)平呢
老師請(qǐng)問(wèn)下 有一筆貨款 2021年就付請(qǐng)了 發(fā)票也都開(kāi)回來(lái)了 但是做賬的時(shí)候這一筆沒(méi)按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對(duì)賬單的余額對(duì)上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好?
請(qǐng)問(wèn)我怎樣能查到供應(yīng)商以前給我公司開(kāi)的發(fā)票,帳上顯示對(duì)方還有 20 萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)(2021 年的),但是那邊說(shuō)已經(jīng)開(kāi)了,又提供不了發(fā)票,我還怎么辦,一直掛著預(yù)付賬款
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒(méi)有找出是哪幾筆出的問(wèn)題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫(xiě)分錄是題目是萬(wàn)元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬(wàn)元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問(wèn)下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬(wàn)面額的能開(kāi)多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問(wèn)之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬(wàn),怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒(méi)有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
怎么沖減呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
還有很多以前的供應(yīng)商 沒(méi)有再合作,也沒(méi)有欠票欠貨款的情況,但是賬上還掛著余額,找不到原因的應(yīng)該怎么辦呢
同學(xué)你好 對(duì)的 直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
老師啊 能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)的分錄嗎,還有我問(wèn)的第二個(gè)問(wèn)題怎么處理呢
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師 不做借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
同學(xué)你好 你要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外也可以
你這個(gè)分錄也不對(duì)吧 比如我現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方余額1800 , 您是說(shuō)借利潤(rùn)分配 1800 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1800? 不對(duì)吧 是不是貸 庫(kù)存商品1592.93 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出207.07啊
同學(xué)你好 這個(gè)看具體業(yè)務(wù) 還沒(méi)賣(mài)出去那就是你這個(gè)分錄