同學您好,借:固定資產清理 累計折舊 ,貸:固定資 產 借:銀行存款 ,貸:固定資 產清理 資產處置損益
老師好,我9月份做了一筆固定資產清理: 分錄如下: 借:固定資產清理?3388 ??????累計折舊64372 ??貸:固定資產67760 借:銀行存款4000 ??貸:固定資產清理?4000 借:固定資產清理?612 ????貸:營業外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
老師好,我9月份做了一筆固定資產清理: 分錄如下: 借:固定資產清理 3388 累計折舊64372 貸:固定資產67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理 4000 借:固定資產清理 612 貸:營業外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
老師,我12月份才入職一家工業制造業企業。年底去車間盤點固定資產,發現一個問題,報廢了的資產,賬面之前沒入賬固定資產。請問盤點了以后,需要在賬面補做固定資產盤盈的賬務處理嗎?因為已經報廢了,盤點的時候,據了解,有的報廢了幾個月,半年,有的甚至都報廢了幾年。這次12月底,我們去車間盤點生產設備那些,發現,盤點出賬面上沒有的報廢資產。這些資產,只是報廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請問,怎么處理這個問題?
老師,好多年報廢不用的固定資產,今年一月份做了借銀行存款貸營業外收入,現在怎樣把報廢的固定資產從賬面上處理掉
出售固定資產的賬務處理,賬上沒有此固定資產,經查是原來購買時未入固定資產,直接是入管理費用了(借:管理費用,貸:銀行存款),所以賬上沒有這個固定資的記錄,現在出售此固定資產,應該如何做會計分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營業外收入嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝