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老師好,我9月份做了一筆固定資產清理: 分錄如下: 借:固定資產清理 3388 累計折舊64372 貸:固定資產67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理 4000 借:固定資產清理 612 貸:營業外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?

2020-10-30 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-30 23:39

同學你好 1.補提稅金 借:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅,附加稅 2.繳稅 借:應交稅費-應交增值稅,附加稅 貸:銀行存款 3.結轉清理 貸:固定資產清理 貸:營業外收入 負數

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同學你好 1.補提稅金 借:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅,附加稅 2.繳稅 借:應交稅費-應交增值稅,附加稅 貸:銀行存款 3.結轉清理 貸:固定資產清理 貸:營業外收入 負數
2020-10-30
借固定資產清理應交稅費簡易計稅, 借應交稅費簡易計稅貸銀行存款 借稅金及附加貸應交稅費借應交稅費貸銀行存款 借固定資產清理負數貸營業外收入負數。
2020-10-30
同學你好。 借:銀行存款 貸:固定資產清理 資產處置損益(或借方)
2024-03-11
是的,就是那樣處理的
2025-04-11
你好,紅沖第二個,然后再做發票的就行。
2024-01-04
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