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老師,請問在建工程中的業務招待費怎么調增?怎么填匯算清繳的表?

2023-05-22 14:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 14:23

單獨在納稅調整明細表填寫招待費,進行調增

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單獨在納稅調整明細表填寫招待費,進行調增
2023-05-22
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 比如收入1000萬,業務招待費支出20萬,收入的5‰=5萬,發生額的60%=12萬 那么業務招待費賬載金額填寫20萬,稅收金額填寫5萬,納稅調增15萬?
2021-05-26
企業所得稅法實施條例第四十三條規定,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。會計準則規定,業務招待費作為企業生產、經營業務的合理費用,可以據實列支。企業在企業所得稅匯算清繳時,應重視業務招待費的納稅調整。 在申報時,直接找到納稅調整明細表,填寫賬載金額,稅收金額,兩個差直接做調整保存就可以了。
2022-05-30
超過扣除比例調整的不需要做賬務處理
2025-02-04
招待費發生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個
2021-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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