您好 請(qǐng)問原來給甲方做過相關(guān)工程嗎?
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個(gè)100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個(gè)工程掛靠到另一個(gè)有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個(gè)供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費(fèi)的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?老師會(huì)不會(huì)涉及到虛開
老師,我司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,有一個(gè)大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬核算管理費(fèi),疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下管理費(fèi)和他在我們倉庫購買原材料水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)于我司涉及什么稅費(fèi)?對(duì)于承辦方自然人老板涉及什么稅?
請(qǐng)教老師我司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,有一個(gè)大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬30%的3萬管理費(fèi),這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下3管理費(fèi)款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費(fèi)?對(duì)于承辦方自然人老板涉及什么稅?
老師你好,麻煩幫我解惑一下 我們老板采購原材料和請(qǐng)其他工人去給我們甲方客戶安裝一個(gè)工程,就相當(dāng)于我們公司包工包料免費(fèi)給甲方做工作項(xiàng)目,(想維護(hù)客情)這里面涉及到采購材料,支付工程款,然后完工,會(huì)計(jì)分錄如何寫,(我們是小規(guī)模納稅人)
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
目前還沒有,甲方是老板一個(gè)交情,所以他才免費(fèi)給別個(gè)做這個(gè)項(xiàng)目,我有點(diǎn)搞不懂視同銷售
購入材料的時(shí)候 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等 施工領(lǐng)用材料 借:工程施工 貸:原材料 發(fā)生人工費(fèi) 借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 視同銷售 借:營業(yè)外支出 貸:工程施工 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師我們小規(guī)模了
視同銷售 借:營業(yè)外支出 貸:工程施工 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師這個(gè)1??增值稅如何確定2??視同銷售增值稅的稅額因?yàn)闆]有收入,到時(shí)候增值稅報(bào)表如何填寫了?
視同銷售分錄這樣寫 后期申報(bào)的時(shí)候 要確認(rèn)收入的? 只是分錄沒有體現(xiàn) 如果您要體現(xiàn) 我也可以給您寫 增值稅按照1%征收率
老師這個(gè)增值稅金額我按照什么計(jì)算了?
按照1%的征收率 正常市場價(jià)這個(gè)工程做下來大概多少金額
那老師借科目有的老師是計(jì)入銷售費(fèi)用有的計(jì)入營業(yè)外支出、又什么區(qū)別了?
銷售費(fèi)用是給前面已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶維修之類的或者為了促銷 您這個(gè)都符合 所以計(jì)入了營業(yè)外支出