你好,發(fā)票收回來,紅沖再重新開。
你好,跨月的普票,客戶要求作廢,重新開具專票,我要怎么處理呢?
老師我們是一般規(guī)模納稅人,請(qǐng)問開了寄給對(duì)方的紙質(zhì)的增普,現(xiàn)在對(duì)方要求重開,原來開的我要作廢,那我需不需要對(duì)方把要求作廢重開的原票給我寄回來
老師,我手上沒有稅盤,對(duì)方開的普票不對(duì),需要做費(fèi)重新開,我怎么知道對(duì)方作廢了沒?不作廢有什么影響別
老師你好,請(qǐng)問跨年發(fā)票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,跨年的增值稅普票,對(duì)方要求作廢重新開局,需要怎么辦?
老師,民非企業(yè)的工商年檢要求財(cái)務(wù)報(bào)表的凈增加額要大于3萬,這個(gè)應(yīng)該只是要求本年,不是彌補(bǔ)以前年度虧損后的利潤吧
轉(zhuǎn)讓使用過的設(shè)備為什么不屬于銷售收入
請(qǐng)問老師,我們廠里買設(shè)備,是不是一定要進(jìn)項(xiàng)增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對(duì)我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設(shè)備都沒有開票,是不是不合算
老師,請(qǐng)問公司一次性為在職員工補(bǔ)繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補(bǔ)繳費(fèi)用是填寫在職工薪酬調(diào)整表公積金那欄嗎?還需要調(diào)減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會(huì)計(jì)做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)遷入后發(fā)現(xiàn)科目余額對(duì)報(bào)表對(duì)不上,經(jīng)倒插發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對(duì)不上,原因是代賬公司修改了科目導(dǎo)致數(shù)據(jù)對(duì)不上,現(xiàn)在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對(duì)嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項(xiàng)
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務(wù)工人是海南開的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時(shí)抵成本是吧
我公司對(duì)A公司里的某一個(gè)項(xiàng)目投資,我這邊怎么入賬?
老師,問題是,現(xiàn)在已經(jīng)年報(bào)了,那怎么處理這個(gè)賬務(wù)呢?
這個(gè)不影響的紅燒沖之前的收入,然后再做籃子發(fā)票的
老師,現(xiàn)在紅沖的話。不是相當(dāng)于今年多了一筆收入嗎?
有個(gè)問題,去年開的是免稅的普票。現(xiàn)在紅沖的話,開不了免稅的了,這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響?
今年紅沖一正數(shù)一負(fù)數(shù),你不還得重新開嗎?還是開免稅的。
那我年報(bào)的數(shù)據(jù),不變嗎?去年年報(bào)還需要調(diào)嗎?
一正數(shù)一負(fù)數(shù),他不影響
老師,對(duì)方要求,不能再開免稅了,要按今年的開1%,這個(gè)能行嗎?還是說紅沖的必須按原來的開
你好可以的 可以開1%的