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老師你好,請問跨年發票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務處理怎么做

2023-03-21 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-21 09:01

你好,這個沒有關系的,你紅沖重新開,以正數,以負數,不影響你交稅。

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快賬用戶8506 追問 2023-03-21 09:02

意思是開一張正數和一張負數?那填報表時候怎么填

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快賬用戶8506 追問 2023-03-21 09:03

我沖紅重新開的票還需要再繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:03

一樣的金額,不需要填寫了零申報。

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快賬用戶8506 追問 2023-03-21 09:04

跨年不影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:04

對的,是的,跨年不影響的。

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快賬用戶8506 追問 2023-03-21 09:06

還有個問題就是,我們做建筑勞務分包的,老板把合同簽成了稅后收入,也就是說我們不用開票轉給班組也沒有進項票,但是錢要進公賬,怎么做賬務處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:08

你好,那需要做無票收入支付出去的做成本。

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快賬用戶8506 追問 2023-03-21 09:09

支付出去的也沒有票進來,是不是成本沒有抵扣全額交所得稅啊?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 09:11

對的,是的,是這么做的。

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你好,這個沒有關系的,你紅沖重新開,以正數,以負數,不影響你交稅。
2023-03-21
你好,沖紅按原來的分錄做負數,重開按發票做分錄,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,兩個一正一負相抵,
2021-03-30
借應收賬款,負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數
2023-01-09
你好!你要做進項稅額轉出的分錄是嗎
2024-03-25
您好,賬務處理上需要沖紅?是多暫估了?
2023-06-02
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