會(huì)計(jì)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 填增值稅申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出好,做負(fù)數(shù)分錄就行,然后報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。你好,做負(fù)數(shù)分錄就行,然后報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 損益借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤
企業(yè)收到紅字進(jìn)貨發(fā)票,也需要認(rèn)證?會(huì)計(jì)處理進(jìn)項(xiàng)稅以紅字記賬?填增值稅申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
開了紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),需要在增值稅申報(bào)表上附表上填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是直在賬務(wù)上處理就行
老師 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,在納稅申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)還需要處理嗎?
增值稅專用發(fā)票沖紅,報(bào)稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
跨年進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖紅,稅務(wù)增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務(wù)處理
天津查自己公司章程在哪查
年收入超300萬,企業(yè)所得稅就要交25%了嗎,怎么做可以少交
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,資產(chǎn)總額平均值,怎么計(jì)算
老師您好,請(qǐng)問公司現(xiàn)在沒有員工,但是發(fā)生了房產(chǎn)稅,這個(gè)是法人以外的人墊付的,這筆款可以直接報(bào)銷給公司以外的人員嗎?
老師你好!制造業(yè)銷售邊角廢料的收入怎樣入帳?這部分收入是否算作純利潤,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,分公司現(xiàn)在是獨(dú)立核算的,分公司不是小型微利企業(yè),所以想讓總公司核算,可不可以合并,合并后是不是可以百分之五收企業(yè)所得稅
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人怎么開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票
生產(chǎn)型出口企業(yè),4月份內(nèi)銷收入100萬,出口收入20萬,其中出口三個(gè)產(chǎn)品,兩個(gè)出口退稅率13%,收入為15萬,例外這個(gè)產(chǎn)品出口退稅率為0,收入為5萬,4月合計(jì)勾選進(jìn)賬發(fā)票稅額10萬,勾選進(jìn)賬稅額包含出口貨物原材料,上期沒有留底稅額,本企業(yè)還享受高新企業(yè)先進(jìn)制造業(yè),進(jìn)賬稅額5%加計(jì)抵減政策。這個(gè)賬務(wù)怎么處理,填寫報(bào)表時(shí)需要注意哪些?
老師好,我想問一下小規(guī)模納稅人,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在季度銷售額不超過30萬的情況下銷售一批固定資產(chǎn),銷售價(jià)正好是殘值,這種情況會(huì)計(jì)分錄怎么做
為什么明細(xì)賬不是按照憑證上的借貸方向填寫?預(yù)付貨款不是填借方嗎?
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