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老師,收到增值稅留抵退稅怎么做會計分錄,之前的留抵稅年底都轉到了未交增值稅

2023-05-19 07:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-19 07:33

你好你現在未交增值稅是在借方余額還是貸方余額?

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快賬用戶9521 追問 2023-05-19 07:36

在借方余額

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齊紅老師 解答 2023-05-19 07:36

你好,那你現在借,銀行存款,貸,應交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶9521 追問 2023-05-19 07:52

就是把年初未交的余額相當于抵了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 07:52

你好,是的,就是這個意思。

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你好你現在未交增值稅是在借方余額還是貸方余額?
2023-05-19
?你好;? 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出; 月末做結轉分錄即可? ?
2022-06-20
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-03-29
你好,可以的啊,但是第一個分錄貸方最好寫應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022-10-13
借,銀行存款,貸,應交稅費未交增值稅
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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