你好,公司做的宣傳活動(dòng),請(qǐng)的策劃駐場支持人員的住宿費(fèi),是計(jì)入?業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)核算?
請(qǐng)問一下公司支付的展會(huì)租賃費(fèi)是不是計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)宣傳的,展會(huì)期間發(fā)生的住宿的,餐飲,飛機(jī)票是不是計(jì)入銷售費(fèi)用展會(huì)費(fèi)
老師,公司人員業(yè)務(wù)外出業(yè)務(wù)宣傳的餐費(fèi),公司統(tǒng)一訂餐的費(fèi)用是可以做銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?
【填空題-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅籌劃】文泰有限責(zé)任公司欲外購禮品用于贈(zèng)送應(yīng)作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),公司預(yù)計(jì)2023年度的銷售額10 000萬元,計(jì)劃該項(xiàng)支出為200萬元。同時(shí)預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出為600萬元,預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出為450萬元。則企業(yè)所得稅允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出為()萬元,允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為(),因業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)多負(fù)擔(dān)企業(yè)所得稅( )萬元。 后,財(cái)務(wù)部門工作人員提出建議,建議公司將部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),公司外購禮品用于贈(zèng)送作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),2023年度計(jì)劃該項(xiàng)支出為50萬元。另外,公司制作印上甲公司名字和商標(biāo)禮品作為業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),2023年度計(jì)劃該項(xiàng)支出為150萬元,則
房地產(chǎn)公司,公司做的宣傳活動(dòng),請(qǐng)的策劃駐場支持人員的住宿費(fèi)應(yīng)計(jì)入“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”還是“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”
老師, 如果是辦公室人員采購的公司發(fā)布會(huì)活動(dòng)伴手禮,來報(bào)銷, 是記管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?另外是招待費(fèi)還是宣傳費(fèi)呢
老師,A為什么錯(cuò)誤?請(qǐng)解答
這個(gè)股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點(diǎn)工廠性質(zhì)沒有水電費(fèi)票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個(gè)場地,發(fā)票及水電費(fèi)都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會(huì)牽動(dòng)其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報(bào)備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報(bào)表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表做個(gè)一個(gè)億的收入,請(qǐng)問下稅金及附加這個(gè)金額我應(yīng)該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險(xiǎn)公司給定為全損車,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請(qǐng)問拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?