你好,是的,可以這樣處理的,
請問我公司是一般納稅人,國內(nèi)參加展會的展會費增值稅專用發(fā)票能抵扣吧,是計入管理費的廣告宣傳費嗎?
請問一下公司支付的展會租賃費是不是計入銷售費用~業(yè)務(wù)宣傳的,展會期間發(fā)生的住宿的,餐飲,飛機票是不是計入銷售費用展會費
老師,我公司主營醫(yī)學(xué)會展服務(wù),請問會議期間發(fā)生的專家餐飲費、住宿費、會議用的耳麥、電腦、攝像費是計入主營成本還是銷售費用?還有請來的專家勞務(wù)費計入費用還是主營成本
會展公司發(fā)生的餐費、住宿費、醫(yī)藥費、布置費用、打車費用是直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?另給客戶訂的火車票機票怎入賬?代訂的服務(wù)費怎么入賬?
公司去參加展會,展覽自己的產(chǎn)品,參加的人員發(fā)生的住宿,餐飲,還有展會現(xiàn)場的桌椅租用,拖車費計入什么費用,是不是都記入-銷售費用-展覽費下?
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
樸老師,行政事業(yè)單位的,要沖一次其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸什么啊
本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
此題分錄咋寫還有不能帶來經(jīng)濟利益為什么2024年還要攤銷
老師,股份有限公司是看認繳還是實繳?
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
應(yīng)稅消費品出口,哪些情況下消費稅免稅但不退稅
事業(yè)單位的分類,什么是一類事業(yè)單位。什么是二級事業(yè)單位?
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發(fā)票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產(chǎn)等能不能扣除
老師,匯算清繳的財務(wù)報表和12月底的是一樣嗎,還是改完以后的呀
那展會期間運輸費,還有購買的小食品,計入什么
那展會期間運輸費,還有購買的小食品也計入業(yè)務(wù)宣傳費,
是不是只有住宿費餐費和飛機票計入銷售費用展會費,其他在展會期間發(fā)生的費用都要計入銷售費用業(yè)務(wù)宣傳費
你好,是的,一般是這樣處理的
送給客戶的禮品進項稅可以抵扣嗎,另外需要繳個稅嗎,
你好,送給客戶的禮品進項稅不可以抵扣。不需要繳個稅