可以的,可以這么做的。
我是做內賬全盤。我公司有經常去展會,參展,在展會期間產生的展會用品,耗材、展會香煙、水、糖果盒子,參展人員餐費、住宿貴、產品的往返的運費。應該怎么計入相應費用呢?
老師,你好,公司到酒店租場地舉辦年中會,參會人員包含同集團內兄弟公司的員工,在會議期間產生的餐費應計入會議費,還是招待費? 公司產品參加展會,產品在展館內的搬運裝卸費用,是計入展覽費,還是運輸裝卸費?從展館方購入的空壓機(展會期間使用)能否計入展覽費,還是計入別的什么科目?
(二)甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售M和N產品。2021年8月份發生有關經濟業務D.營業利潤增加15.12萬元(1)本月完工入庫一批M產品。為推銷該產品共發生支出568000元,其中電視廣告費500000元、參加推介會的展覽費60000元、專設銷售機構人員薪酬8000元。全部款項以銀行存款支付,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額33600元。您好,會計分錄怎么寫?
我們公司是會展服務的,每年都在各個城市舉辦會議,然后邀請客戶,專家來參加會議,收取展位費,培訓費之類的,邀請的專家要支付講課的費用,應該計入什么科目,還有為專家支付的餐費住宿費以及交通費計入什么科目,怎么做賬?
公司去參加展會,展覽自己的產品,參加的人員發生的住宿,餐飲,還有展會現場的桌椅租用,拖車費計入什么費用,是不是都記入-銷售費用-展覽費下?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是不是也可以放在差旅費?
你好,做展會費里面就可以的。