同學(xué) 你好?業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必須要調(diào)整的 沒錯。
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是必須要調(diào)整呢,我去年匯算時好像都沒調(diào)
老師,22年業(yè)務(wù)招待費(fèi)收到的是收據(jù),在當(dāng)時入賬了,像這種情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時 業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)整
老師好,請問所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是如何調(diào)整的?謝謝!
去年有筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時沒有及時調(diào)出來納稅能放今年調(diào)整嗎?
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢?
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
那之前年度的沒調(diào)整有沒影響的,還有如果總收入是3000多萬,招待費(fèi)有55萬多,是按60%稅前扣除劃算還是按總銷售額的千分之五的劃算呢
同學(xué) 你這個是按兩者的屬低來調(diào)增,不是你想選哪個劃算就可以的。
系統(tǒng)自動選的,對嗎
同學(xué) 是的 系統(tǒng)自動強(qiáng)制的。
老師像這種提示不用填期間費(fèi)用表的,那是不是自己要勾上去把業(yè)務(wù)招等費(fèi)調(diào)整出來昵
同學(xué) 是的 如果你們有這個業(yè)務(wù)招待費(fèi) 就是勾選上。