你好,這個只能在當年做納稅調(diào)整
在所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費沒有超過營業(yè)收入的0.5%時還要納稅調(diào)整嗎?
年底要做納稅調(diào)整增加額嗎,比如招待費調(diào)整了預提所得稅,等明年匯算清繳時直接交,還是等明年匯算清繳時再用以前年度調(diào)整來調(diào)。
老師,企業(yè)年度匯算清繳時招待費調(diào)增了,不涉及補交企業(yè)企業(yè)所得稅,我上傳的財務報表和匯算年報的不一樣,需要調(diào)賬嗎
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,業(yè)務招待費在哪張表里調(diào)整
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費是不是必須要調(diào)整呢,我去年匯算時好像都沒調(diào)
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,公司增加了一名員工,已經(jīng)做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發(fā)工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經(jīng)營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發(fā)票,也未申報無票收入,然后現(xiàn)在對方要求開發(fā)票,對方要求在備注欄里寫上23年業(yè)務,這樣可以嗎,會不會產(chǎn)生稅務風險
請問,數(shù)電發(fā)票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發(fā)票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
那是要前去修改報表了,去年業(yè)務招待費466213.48元,按60% =279728.09、按收入2799051.24*千分之五=13995.25元,按孰低原則是否只要填寫表A105000第15欄賬載金額寫466213.48元,稅收金額寫13995.25元,差額交稅對吧?
是的,就是那樣處理的哈
那表A105010要改嗎填哪個數(shù)
按你重新計算的填數(shù)字就是了
那為什么系統(tǒng)不能全申報呢?
涉及到招待費的表都要修改
表A105010稅收金額是填寫孰低金額13995.26元對吧
是的,就是填那個稅收金額。