您好,可稅前扣除金額=min(收入合計×0.5%, 業務招待費實際支出額×60%)。這兩個取最小數
老師,請問下所得稅匯算清繳招待費納稅調整會計分錄如何做
老師好,請問所得稅匯算清繳時,業務招待費是如何調整的?謝謝!
老師匯算清繳,我們根據業務招待費調增繳納稅額,請問這部分稅額支出我要如何做賬?謝謝
老師,請問一下,企業所得稅年度匯算清繳時業務招待費扣除額是多少?謝謝
老師,請問下2023年12月我們企業所得稅匯算清繳調增了捐贈支出和業務招待費一部分金額,然后5月份匯算清繳時候又把捐贈支出和業務招待費全額調增了,謝謝是不是多調增了
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目
假如收入合計×0.5%=10萬,業務招待費實際支出額×60%=8萬,那就按8萬在稅前扣除。對嗎
是的,就是你說的這樣的
那就是賬載金額=13.33萬,稅收金額=8萬,納稅調增=5.33萬。對嗎
是的, 是的, 就是你說的這樣的
如果發現以前年度招待費13.33萬中有2萬是不能稅前扣除,那我現在是需要更改匯算清繳表,調增交所得稅嗎?
是的,要這樣的,如果稅務局查到,會罰款的
修改匯算清繳表時,就是修改納稅調整的那張表嗎?
要去窗口辦理才可以,過了申報期就不能自已在網上操作了
現在發現稅收金額應=(13.33-2)*60%=6.80萬。營收*0.5%=10萬。如果稅率按25%算,那我應調增金額=13.33-6.8=6.53萬。匯算清繳時已調增金額為5.33萬。那我現在還要補所得稅=(6.53-5.33)*25%=0.3萬。對嗎?謝謝!
是的,就是這樣算的
老師,請問營業收入是指主營業務收入+其他業務收入,對嗎
是的,是的, 就是你說的這樣的