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老師,請問下所得稅匯算清繳招待費納稅調整會計分錄如何做

2022-06-22 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-22 09:57

你好,這個調整是不需要做賬的。

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快賬用戶7011 追問 2022-06-22 09:58

啊,不要調整未分配利潤余額嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-22 09:58

對,這個你是不需要調整的。

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快賬用戶7011 追問 2022-06-22 09:59

那哪種是需要調整的啊

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齊紅老師 解答 2022-06-22 10:00

只要你會算清繳的時候涉及到費用的調整,都是不需要做賬。

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快賬用戶7011 追問 2022-06-22 10:00

哦,明白了。那涉及到哪一類的是要做賬的

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齊紅老師 解答 2022-06-22 10:00

比如說你賬上做錯了,這種情況你是需要調整的。

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快賬用戶7011 追問 2022-06-22 10:03

哦,好的明白了,調整的費用不需要做賬

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齊紅老師 解答 2022-06-22 10:03

對,沒錯,因為這個只是你稅務上的調整。

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快賬用戶7011 追問 2022-06-22 10:03

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-22 10:04

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你。

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相關問題討論
你好,這個調整是不需要做賬的。
2022-06-22
同學你好 這個不做分錄,直接調增就行了
2020-09-28
同學你好,匯算調整是不需要做分錄的;
2021-05-15
您好,可稅前扣除金額=min(收入合計×0.5%, 業務招待費實際支出額×60%)。這兩個取最小數
2023-09-28
可以忽略這個差異,一個是會計利潤,一個是稅法利潤可以不一致。
2021-05-08
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