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企業所得稅匯算清繳,業務招待費調整后繳納的企業所得稅,這個怎么做分錄

2022-05-16 13:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-16 13:50

您好 請問單位用什么會計準則

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快賬用戶6326 追問 2022-05-16 13:53

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-05-16 13:53

我問的是會計準則 不是納稅人身份啊

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快賬用戶6326 追問 2022-05-16 13:55

企業會計準則啊

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齊紅老師 解答 2022-05-16 13:56

借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款

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您好 請問單位用什么會計準則
2022-05-16
您好,業務招待費調表就可以了,不用調賬,
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款
2024-06-13
招待費發生額的60%和收入的千分之五 哪個低允許扣除哪個
2021-05-06
你好,納稅調增不需要做分錄的
2024-04-09
業務招待費以營業收入的千分之五與業務招待費*60%兩者較低者為扣除限額
2022-04-01
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