你好;??按照這個 金額來填寫; 看附件??
累計折舊調整,資產原值,本年折舊,累計折舊按賬數據填,資產計稅基礎填資產原值,稅收折舊額就填當年折舊額,稅收金額里的累計折舊額就寫賬上數字(對嗎)?
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳的時候,資產折舊,攤銷納稅調整明細表里面,賬載金額資產原值,本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
老師,請問一下,企業所得稅匯算清繳的時候,資產折舊,攤銷納稅調整明細表里面,賬載金額資產原值,本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎,累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢?
企業所得稅匯算清繳時,105080資產折舊表,資產原值留著原值,本年折舊寫本年折舊的金額,累積折舊寫這幾年累積折舊的金額嗎?資產計稅基礎和稅收折舊、攤銷額這里寫本年累計數還是寫累計折舊數?
資產原值是50350,本年折舊額和累計折舊是一樣的數么?稅收折舊是填寫哪個數,稅收金額的累計折舊是等于年累計折舊數么
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊